001000000-100416-000 Rechnungsstellung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wikibati
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Erstellung)
(DATEV Schnittstelle)
Zeile 48: Zeile 48:
 
Exportpfad. OFFEN
 
Exportpfad. OFFEN
  
Sammeldebitor jeweils für intern, extern, kirchlich.  
+
Sammeldebitor jeweils für intern, extern, andere kirchliche Einrichtung oder Kirchenstiftung.  
  
Erweiterung Kontenerfassung für Teilnahmerechnungen mit Konten für intern, extern, kirchlich.
+
Erweiterung Kontenerfassung für Teilnahmerechnungen mit Konten für intern, extern, andere kirchliche Einrichtung oder Kirchenstiftung
  
Beim Export Buchungssätze Fälligkeitsdatum auf 30. Klärungsbedarf:
+
Beim Export Buchungssätze Fälligkeitsdatum auf Heute+30 Tage.
Lauf DATEV Leitfaden:
+
Spalte 93 Zugeordnete Fälligkeit Datum 8 0 8 OPOS-Informationen kommunal. Format TTMMJJ.
*Spalte 11 Belegfeld 2 Das Belegfeld 2 enthält Informationen für eine Bearbeitung des Buchungssatzes in der Offene-Posten-Buchführung. Im Belegfeld 2 werden die unterschiedlichsten Informationen erfasst. Das können z. B. sein:
+
die Belegnummer einer Gutschrift, das Fälligkeitsdatum, ein Zahlungsvorschlag
+
*Spalte 77 Zugeordnete Fälligkeit Datum 8 0 8 kommunal Format: TTMMJJJJ
+
  
Prüfung bei Export, ob Kontakt intern, extern, kirchlich. Davon abhängig wird die Debitornummer gesetzt. OFFEN
+
Prüfung bei Export, ob Kontakt intern, extern, andere kirchliche Einrichtung oder Kirchenstiftung. Davon abhängig wird die Sammeldebitornummer gesetzt. OFFEN
  
 
Eventuell Prüfung, ob Kontakt aus PersonalOffice, dann Buchhaltungslogik (wird noch bekanntgeben). OFFEN
 
Eventuell Prüfung, ob Kontakt aus PersonalOffice, dann Buchhaltungslogik (wird noch bekanntgeben). OFFEN
 
Erneute Prüfung Export ob Kontakt intern, extern, kirchlich gesetzt.
 
  
 
== Rechnung ==
 
== Rechnung ==

Version vom 15. November 2022, 18:08 Uhr

Login

User aus der Gruppe Administrator haben immer Zugriff auf alle Mandanten.

Andere User über Mandantenberechtigungen im User-Profil.

Kiribati merkt sich immer den zuletzt gewählten.

Bankdaten

Wieder mandantisiert

Jeder Mandant benötigt somit eine eigene Bankverbindung.

Mandanten

Liste der Mandanten mit Kostenstellen. OFFEN.

Kostenstelle

Logo

Reports für Rechnungen/Gutschriften mandantisiert mit Logo und Kostenstelle

Nummer DATEV Mandant hier zu erfassen. Nicht mehr in der DATEV Schnittstellendefinition

Kontakte

Kontakttyp intern, extern, andere kirchliche Einrichtung, Kirchenstiftung

Importierte Kirchenstiftungen werden auf "Kirchenstiftung" gesetzt, sofern DV=1 und Gruppe='001','002' Generell in Import implementieren?

Warengruppen

Nicht mandantisiert.

Neu mit Kontaktyp=> Bei Auswahl Artikel werden nur Artikel angezeigt, die mit dem Kontakttyp aus der Adressverwaltung zusammenpassen.

Import/Export Mandant 1.

Artikel

Mandantisiert

Artikelnummer mandantenübergreifend eindeutig

Export/Import Mandant/Datenbank

DATEV Schnittstelle

Mandanten- und Beraternummer. OFFEN

Exportpfad. OFFEN

Sammeldebitor jeweils für intern, extern, andere kirchliche Einrichtung oder Kirchenstiftung.

Erweiterung Kontenerfassung für Teilnahmerechnungen mit Konten für intern, extern, andere kirchliche Einrichtung oder Kirchenstiftung

Beim Export Buchungssätze Fälligkeitsdatum auf Heute+30 Tage. Spalte 93 Zugeordnete Fälligkeit Datum 8 0 8 OPOS-Informationen kommunal. Format TTMMJJ.

Prüfung bei Export, ob Kontakt intern, extern, andere kirchliche Einrichtung oder Kirchenstiftung. Davon abhängig wird die Sammeldebitornummer gesetzt. OFFEN

Eventuell Prüfung, ob Kontakt aus PersonalOffice, dann Buchhaltungslogik (wird noch bekanntgeben). OFFEN

Rechnung

Erstellung

GiroCode auf Rechnung. Benötigen wir noch die Bankverbindung

Prüfung ob Kostenstelle bei Mandant eingetragen

Prüfung ob Kontakt intern, extern, andere kirchliche Einrichtung oder Kirchenstiftung

Rückdatierte Rechnung nur bis zum letzten Monat möglich. Im Januar nur bis zum 31.12 der letzten Jahres.

Rechnungsnummer

Kostenstelle + Jahr (zweistellig) + 4 stellige Nummer mit führenden Nullen.

Automatische Logik der Umstellung der Rechnungsnummer zum Jahreswechsel.

System prüft, ob Jahr Rechnungsdatum größer als Jahr in der letzten Rechnungsnummer. Wenn ja, dann Zurückstellung der Nummer auf 1.

System prüft, ob Rechnungsdatum=31.12 des Vorjahres. Wenn ja, dann Rechnungsnummer=Letzte Rechnungsnummer aus Vorjahr+1.